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風險保證是一系列相互關聯但又獨立的服務和專業知識的三大類組合:內部稽核、業務控制與企業風險,以及技術與業務韌性。該業務近年來已顯著成熟。我們的廣泛服務有助於董事會開始採取整體性的風險管理方法,從被動和合規驅動轉變為主動,並將其視為績效的策略性驅動力。

組織不斷面臨新的和不斷演變的策略、技術、人才和聲譽風險,尤其是在中東地區,那裡存在顯著的地緣政治和宏觀經濟挑戰。為了在這種不確定性中生存和發展,我們深知強大的企業風險流程至關重要,因為這些流程驅動業務控制。我們不試圖應對所有類型的潛在風險,而是將它們作為一個整體來處理,從協調和一致性中獲得最大價值,從而使您的企業能夠在幾乎任何環境下保持運營。

企業報告的確切定義因人而異。然而,在我們公司內部,我們使用「企業報告」一詞來指代以下報告領域的呈現和披露方面——與會計/計量區分開來:綜合報告、財務報告、公司治理、高管薪酬、企業責任和敘事報告。

首先,綜合報告是關於連接組織當前決策及其未來前景的信息;連接策略、風險、薪酬和績效的信息;並認識到經濟、環境和社會是不可分割的,因此提供的信息以了解組織在這些領域的績效需要被視為一個整體的一部分。綜合報告有助於董事會更清晰地看到他們面臨的問題,並使他們能夠更清晰、更有權威地向利益相關者解釋他們的業務理由。

資本市場是買賣股權和債務工具的市場。資本市場在資本供應者(如零售投資者和機構投資者)與資本使用者(如企業、政府和個人)之間進行儲蓄和投資的導流。資本市場對經濟的運作至關重要,因為資本是產生經濟產出的關鍵組成部分。資本市場包括初級市場(新股票和債券在此向投資者出售)和次級市場(交易現有證券)。

資本市場是促進金融工具買賣的廣泛市場類別。特別是,資本市場涉及兩類金融工具。這些是股權證券,通常稱為股票,以及債務證券,通常稱為債券。資本市場涉及發行期限為一年或更長的股票和債券,通常為中期和長期。

內部稽核是對公司營運相關活動的檢查、監控和分析,包括其業務結構、員工行為和資訊系統。內部稽核法規,例如 2002 年的沙賓法案(Sarbanes-Oxley Act),增加了企業進行內部稽核的要求。稽核是公司風險管理的重要組成部分,因為它們有助於在問題變得嚴重之前識別出來,例如試圖竊取知識產權。

內部稽核始於稽核師評估當前流程和程序。稽核師隨後分析結果並與內部控制目標進行比較。他確定結果是否符合內部政策和程序以及州和聯邦法律。最後,稽核師匯總稽核報告並提交給企業主。

就外部審計而言,有兩種類型的審計師。首先,有外部或法定審計師,他們獨立工作以評估財務報告;然後有外部成本審計師,他們評估成本報表和明細表,以檢查是否存在錯誤或欺詐。這兩種類型的審計師都遵循一套不同於聘用他們工作的公司或組織的標準。

內部稽核師,顧名思義,受僱於他們正在進行稽核的公司或組織。內部稽核師盡其所能,向董事會、經理和其他利益相關者提供有關其帳簿準確性和內部系統有效性的信息。顧問稽核師雖然不為內部工作,但他們使用他們正在稽核的公司標準,而不是單獨的標準。當組織沒有資源來稽核其自身營運的某些部分時,就會使用這些類型的稽核師。

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稅務是一個動態且快節奏的行業,不僅需要分析能力,還需要出色的解決問題和商業技巧。對於任何具有經濟後果的事物,無論是公司、個人還是政府——稅務都是相關的,稅務顧問的需求也是如此。稅務職業生涯提供了巨大的機會,包括多樣性、智力刺激和不斷變化的動態工作環境。稅收的複雜性和多樣性意味著稅務顧問會迅速發展專業知識領域。

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稅務顧問的工作取決於雇主的性質和規模。較大的會計師事務所傾向於採用允許更大專業化的結構,而在較小的公司中,工作可能更多樣化。

大多數稅務顧問受僱於專業會計師事務所、稅務諮詢公司和執業機構,以及大型公司的內部稅務部門。然而,銀行、律師事務所、英國稅務海關總署(HM Revenue & Customs,HMRC)以及大型公司的財務部門也有機會。越來越多的商業和工業公司也提供了機會。一些大型公司和金融機構擁有自己的稅務部門,並僱用對市場領域有深入了解的員工。這些公司提供了更大的專業化和快速晉升的機會。

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